Ultima Atualização: 20/09/2023 17:47:04
#ID | Número | Credor | Data | Valor | ||||||||||||||||||
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17744 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308310000131/08/2023 2023083100001 EVERALDO FREITAS DA SILVA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000020230831002 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 912 DE 03 DE AGOSTO DE 2021, PARA O SENHOR EVERALDO FREITAS DA SILVA QUE IRA CONDUZIR O TRANSPORTE ATE A CIDADE DE MACEIO NO DIA 04 DE SETEMBRO 2023, COM A FAMILIA DE UM PACIENTE QUE ESTA INTERNADO EM UMA CLINICA DE REABILITACAO PARA QUE OS MESMOS POSSAM REALIZAR UMA VISITA.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023083100001
Liquidações do Despesas: #2023083100001
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EVERALDO FREITAS DA SILVA | 31/08/2023 | R$ 100,00 | ||||||||||||||||||
17734 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308290007929/08/2023 2023082900079 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS 000020230829030 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 01(UM) SERVIDOR CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS DA SMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023082900079
Liquidações do Despesas: #2023082900079
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FOLHA DE PESSOAL | 29/08/2023 | R$ 2.000,00 | ||||||||||||||||||
17735 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308290008029/08/2023 2023082900080 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS 000020230829030 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 02(DOIS) SERVIDORES COMISSIONADOS DO PROGRAMA CREAS DA SMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023082900080
Liquidações do Despesas: #2023082900080
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FOLHA DE PESSOAL | 29/08/2023 | R$ 4.500,00 | ||||||||||||||||||
17736 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308290008129/08/2023 2023082900081 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS 000020230829030 R$ 5.486,00 R$ 5.486,00 R$ 5.486,00 IMPORTANCIA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES - AL - , REFERENTE AO MES 08/2023, RELATIVO A (02) SERVIDOR(S) EFETIVO DO PROGRAMA CREAS.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023082900081
Liquidações do Despesas: #2023082900081
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FOLHA DE PESSOAL | 29/08/2023 | R$ 5.486,00 | ||||||||||||||||||
17737 |
Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308290008229/08/2023 2023082900082 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF 000020230829029 R$ 9.369,02 R$ 9.369,02 R$ 9.369,02 IMPORTANCIA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES - AL - , REFERENTE AO MES 08/2023, RELATIVO A (05) SERVIDOR(S) CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023082900082
Liquidações do Despesas: #2023082900082
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FOLHA DE PESSOAL | 29/08/2023 | R$ 9.369,02 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308290008329/08/2023 2023082900083 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ 000020230829026 R$ 15.569,20 R$ 15.569,20 R$ 15.569,20 PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 10(DEZ) SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SMAS, REFERENTE AO MES(08) DE 2023.SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023082900083
Liquidações do Despesas: #2023082900083
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FOLHA DE PESSOAL | 29/08/2023 | R$ 15.569,20 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308290008429/08/2023 2023082900084 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência a Criança e ao Adolescente UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ 000020230829026 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 01(UM) SERVIDOR COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SMAS, REFERENTE AO MES(08) DE 2023.SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023082900084
Liquidações do Despesas: #2023082900084
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FOLHA DE PESSOAL | 29/08/2023 | R$ 2.500,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308290008529/08/2023 2023082900085 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Administração Geral UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 000020230829024 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 06(SEIS) SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.SMAS.08/2023. Pagamentos do Despesas: #2023082900085
Liquidações do Despesas: #2023082900085
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FOLHA DE PESSOAL | 29/08/2023 | R$ 22.000,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308290008629/08/2023 2023082900086 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF 000020230829022 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOACIAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES - AL , REFERENTE AO MES 08/2023, RELATIVO A 02(DOIS) SERVIDOR(S) COMISSIONADOS DO PROGRAMA PROCAD - SUAS.08/2023. Pagamentos do Despesas: #2023082900086
Liquidações do Despesas: #2023082900086
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FOLHA DE PESSOAL | 29/08/2023 | R$ 4.500,00 | ||||||||||||||||||
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Detalhamento de EmpenhoEmpenho #202308290009129/08/2023 2023082900091 FOLHA DE PESSOAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social Assistência Comunitária UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS 000020230829044 R$ 2.702,00 R$ 2.702,00 R$ 2.702,00 IMPORTANCIA EMPENHADA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º DE UM SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES - AL - , REFERENTE AO MES 08/2023, RELATIVO A (01) SERVIDOR(S) EFETIVO DO PROGRAMA CREAS.08/2023 - SMAS. Pagamentos do Despesas: #2023082900091
Liquidações do Despesas: #2023082900091
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FOLHA DE PESSOAL | 29/08/2023 | R$ 2.702,00 |